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  • 2025年
  • 索引号
    spxylbzj/2026-00012
  • 发布机构
    石屏县医疗保障局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-13
  • 时效性
    有效

石屏县医疗保障局2025年度部门决算

石屏县医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

(1)贯彻省州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关政策并组织实施。

(2)组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(3)组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制;组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

(4)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医保目录准入谈判实施细则。

(5)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准;建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制;推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制;建立价格信息监测和信息发布制度。

(6)组织实施药品和医用耗材的招标采购政策,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用;依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(8)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策;建立健全医疗保障关系转移接续制度;开展医疗保障领域对外合作交流。

(9)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

石屏县医疗保障局设有:办公室、医疗保险管理中心、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、医疗保险信息中心。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入石屏县医疗保障局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:石屏县医疗保障局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员15人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.参保扩面持续发力,全民医保根基更加稳固。2025年州级下达的基本医疗保险参保任务数为28.73万人,全县参加参保人数28.62万人,完成率为99.60%,其中:州级下达的城乡居民参保任务数为26.9万人,参保人数26.74万人,完成率为99.39%,基本实现全民参保。

2.基金监管全面强化,基金运行安全稳健。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则,全面强化医保基金收支管理,2025年城镇职工基本医疗保险基金收入2.32亿元,与上年同期相比增长57.90%,支出2.32亿元;城乡居民基本医疗保险基金收入5.35亿元,与上年同期相比增长5.10%,支出5.37亿元,与上年同期相比增长7.00%,当期收支结余-159.25万元,期末滚存结余911.53万元;离休干部医疗费收入16.82万元,支出39.46万元,累计结余10.15万元;医疗救助资金收入2962.03万元,支出2959.92万元,享受医疗救助的贫困人员累计达9.74万人次,其中: “一站式”医疗救助报销3.95万人次,救助金额706.12万元;零星报销救助62人次,救助金额31.47万元;清算资助特殊困难人群参加2024年城乡居民医疗保险42人,救助金额0.43万元;省州异地就医医疗救助报销6650人次,救助金额415.21万元;资助2025年城乡居民参保51154人,救助金额442.35万元;上解上级支出1364.34万元,医疗救助资金结余2.15万元。

3.待遇保障持续优化,群众就医福祉不断提升。2025年,城镇职工享受普通门诊待遇11.41万人次,统筹支付800.52万元;享受门诊慢特病待遇4.86万人次,统筹支付1251.75万元;享受住院待遇0.68万人次,统筹支付3634.75万元。城乡居民享受普通门诊待遇110.79万人次,统筹支付3023.27万元;享受门诊慢特病待遇25.25万人次,统筹支付4423.88万元;享受住院待遇6.77万人次,统筹支付2.26亿元。职工、居民住院政策范围内报销比例分别达75.61%、67.48%。职工医保门诊共济保障改革稳步推进,共济统筹基金支付费用980.15万元,个人账户保障充分彰显。

4.深入推进药品和医用耗材集中带量采购。2025年,全县23家定点医药机构共带量采购药品总金额2669.44万元,12家定点医疗机构共带量采购耗材总金额608.80万元。按平均降幅50%测算,药品和医用耗材集中带量采购预计节约采购资金3278.24万元,按医保平均报销比例60%计算,可为参保患者减轻医疗负担1311.30万元。积极推进“集采药品三进”专项惠民行动,完成集采药品进民营医疗机构4家,村卫生室111家,定点零售药店12家,实现就近购药、便宜购药,让群众充分享受到集采药品的红利。

5.强经办抓服务,提升群众就医体验。一是严抓内控管理,筑牢基金防线。制定《石屏县医疗保障局内部控制管理制度汇编》和《石屏县医疗保障局内部控制管理手册》,健全基金运行分析、风险预警、全程管控制度;基金拨付实行四级审核、层层把关,规范拨付、应拨尽拨;严格执行《红河州医疗保障费用审核经办规程》,在智能审核基础上,对住院病历进行不低于5%的人工抽审,2025年,共抽审病历6389份,审核统筹金额1.8亿元,智能监控拒付23.44万元;严格办理特慢病待遇认定,逐步实施全流程系统化管理,2025年特慢病总办件量9086件,其中:个人网上申办4793件,政务中心窗口和定点医疗机构办理4293件。

二是优化经办服务,提升便民质效。全面落实《关于优化医保领域便民服务的若干措施》要求,全面落实医保领域便民服务措施,精简材料42项、压缩办理时限、优化办理流程;印发《石屏县医疗保障经办政务服务事项下沉基层实施方案》,在村委会(社区)开通基层网厅账号,实现村级能办理事项不少于7项,乡级能办理事项不少于10项,第三方机构4个服务站点能办理事项不少于35项;开通省内异地就医联网结算定点医药机构236家,跨省异地就医联网结算定点医药机构200家。

6.抓实医保信息化效能提升。持续加强医保电子凭证、医保移动支付等推广力度,不断拓展推进医保移动支付、电子处方流转、医保服务终端应用。截至2025年末,我县医保电子凭证激活人数为27.87万人,激活率95.89%,医保码结算率80.39%;定点零售药店追溯码采集率80.39% ;在全县定点医药机构配备“刷脸支付”设备132台,开通移动支付定点医院3家。

7.强监管抓核查,守牢医保基金安全。采取现场检查与病历抽查、人工检查和智能监控相结合的方式,切实加强对辖区内定点医药机构的监督检查工作,严格落实监管责任。2025年,现场检查229家医药机构,实施行政处罚12家,协议处理13家次,暂停医保协议9家,下发《责令改正通知书》15家17人次,下发《责令退款通知书》2家2人次,移送纪检监察机关线索13条、卫生健康部门线索3条、市场监管部门线索1条,挽回医保基金损失608万元,行政罚款208.74万元,收缴违约金3.55万元,医保支付资格记分16家18人次。

8.巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作不断推进

按照“两不愁,三保障”要求,做好农村脱贫户及监测对象参保缴费和资助管理工作,确保待遇正常享受。2025年,全县建档立卡脱贫人口、监测对象37205人已全部参加基本医保、大病保险,做到应保尽保;共为脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户办理享受住院待遇6489人次,发生住院医疗总费用3118.2万元,医保目录范围内医疗费用2801.95万元,基金报销2631.1万元(其中:基本医保报销1818.73万元、大病保险报销214.27万元、医疗救助报销598.1万元),医保目录范围内医疗费用报销比例达到94%;向县农业农村局推送农村贫困居民患重病、大病住院医疗费用预警监测信息1422条,实现易返贫致贫风险问题早发现、早预警、早核查、早帮扶、早销号。


第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县医疗保障局2025年度收入合计5770490.88元。其中:财政拨款收入5712124.67元,占总收入的98.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入58366.21元,占总收入的1.01%。

与上年相比,收入合计增加125285.19元,增长2.22%。其中:财政拨款收入增加196714.63元,增长3.57%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入减少71429.44元,下降55.03%。收入合计增加的主要原因:一是行政单位离休干部医疗费用收入比上年减少100000.00元、事业单位离休干部医疗费用收入比上年减少200000.00元;二是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金收入比上年增加122370.69元;三是非税收入返还成本性补助资金收入比上年增加57095.68元;四是西部志愿者省、州县三级补助收入比上年增加25000.00元;五是信创项目经费收入比上年增加32200.00元;六是死亡抚恤收入比上年增加312076.00元;七是其他收入比上年减少71429.44元。

二、支出决算情况说明

石屏县医疗保障局2025年度支出合计5793002.46元。其中:基本支出5418318.17元,占总支出的93.53%;项目支出374684.29元,占总支出的6.47%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加137824.39元,增长2.44%。其中:基本支出减少27201.06元,下降0.50%;项目支出增加165025.45元,增长78.71%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出合计增加主要原因:一是行政单位离休干部医疗费用支出比上年减少100000.00元、事业单位离休干部医疗费用支出比上年减少200000.00元;二是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出比上年增加122370.69元;三是非税收入返还成本性补助资金支出比上年增加57095.68元;四是西部志愿者省、州县三级补助支出比上年增加25000.00元;五是信创项目经费支出比上年增加32200.00元;六是死亡抚恤支出比上年增加312076.00元;七是公益性岗位及高校见习岗人员支出比上年减少58890.24元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障石屏县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5418318.17元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4781880.57元,占基本支出的88.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费636437.60元,占基本支出的11.75%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障石屏县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出374684.29元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年中央财政医疗服务与保障能力提升项目经费282390.69元,主要用于推进医保信息系统建设、医保电子凭证推广、综合监管、宣传引导、医保支付方式改革、医保基金监管等医疗保障服务能力,以持续有效地为石屏参保人员更好更优质的服务。

2.2025年工作项目经费35093.60元,主要用于提升综合监管、宣传引导、医保经办服务管理、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

3.2025年信创项目经费32200.000元,主要用于推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”规划实施、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理。

4.2025年西部志愿者生活补助经费25000.00元,主要用于做好地方项目志愿者招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作,保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实,解读相关政策,完善机制,主动与教育、财政、人社等单位加强沟通,做好统筹协调,推动落实有关志愿者的支持政策,做好西部计划的宣传工作。加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关心,帮助解决志愿者面临的现实问题。加强与志愿者的沟通和管理,做好舆论引导工作,引导志愿者积极构建清朗网络空间,传播正能量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出5712124.67元,占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加196714.63元,增长3.57%,完成年初预算的102.77%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出25000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于做好地方项目志愿者招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作,保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实,解读相关政策,完善机制,主动与教育、财政、人社等单位加强沟通,做好统筹协调,推动落实有关志愿者的支持政策,做好西部计划的宣传工作。加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关心,帮助解决志愿者面临的现实问题。加强与志愿者的沟通和管理,做好舆论引导工作,引导志愿者积极构建清朗网络空间,传播正能量。

造成预决算差异的主要原因是:2025年8月本部门新进西部计划志愿者2名。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出753760.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%,完成年初预算的159.53%。主要用于本部门职工的机关事业单位基本养老保险缴费及死亡职工抚恤费支出;造成预决算差异的主要原因是:2025年本部门死亡职工1名,支付死亡抚恤费312076.00元。

9.卫生健康(类)支出4544201.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%,完成年初预算的95.96%。主要用于行政单位医疗支出180728.22元、事业单位医疗支出34158.61元、公务员医疗补助支出114060.20元、其他行政事业单位医疗支出19356.13元、行政运行支出3402243.84元、事业运行支出476169.9元、其他医疗保障管理事务支出317484.29元;造成预决算差异的主要原因:一是2025年离休干部实际报销的医疗费用比年初预算数大幅度减少,所以行政单位医疗支出比预算数减少481567.36元、事业单位医疗支出比预算数减少476272.02元;二是由于中央财政拨入医疗服务与保障能力提补助资金, 所以“2101599其他医疗保障管理事务”支出决算数大于预算数267484.29元;三是财政拨入非税收入返还成本性补助资金及工资变动,“2101501行政运行”支出决算数大于预算数499432.89元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出32200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,年初无此项预算。主要用于购买信创电脑支出,造成预决算差异的主要原因是:按县财政局通知要求,2025年本部门新增信创项目经费32200.00元。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出356963.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的101.85%。主要用于本部门缴纳职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是:根据《石屏县人力资源和社会保障局关于聘用武研秀等19人为事业单位工作人员的通知》(

石人社发〔2025〕92号),本单位2025年8月新增事业人员1人。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元,决算为3046.00元,完成年初预算的6.77%;支出决算较上年减少3337.00元,下降52.28%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为45000.00元,决算为3046.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的6.77%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少3337.00元,下降52.28%;具体是国内接待费支出决算3046.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3337.00元,下降52.28%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元,支出决算为3046.00元,完成年初预算的6.77%,支出决算较上年减少3337.00元,下降52.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为45000.00元,决算为3046.00元,完成年初预算的6.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门树立“过紧日子”理念,非必要接待大幅减少,公务接待批次比上年减少5批次,接待人次减少30人次。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少3337.00元,下降52.28%,具体是国内接待费支出决算3046.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3337.00元,下降52.28%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门树立“过紧日子”理念,非必要接待大幅减少,公务接待批次比上年减少5批次,接待人次减少30人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次41人(其中:外事接待人次0人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县医疗保障局2025年机关运行经费支出636437.60元,比上年增加54226.60元,增长9.31%,增长的主要原因是本部门2025年一般公共预算财政拨款基本支出的办公费比上年增加21128.72元、水费比上年减少4625.30元、邮电费比上年增加208.76元、差旅费比上年增加14674.00元、维修(护)费比上年减少1223.00元、公务接待费比上年减少3337.00元、劳务费比上年增加70723.26元、委托业务费比上年增加8000.00元、工会费比上年减少48672.08元、福利费比上年减少37840.00元、其他交通费用比上年增加6520.50元、其他商品和服务支出比上年增加6188.74元、资本性支出比上年增加22480.00元。部门机关运行经费主要用于保障机构日常运行必要的办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、维修维护费、工会经费、公务员交通补贴、其他商品和服务支出以及购买办公设备的资本性支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,石屏县医疗保障局资产总额348667.50元,其中,流动资产49132.03元,固定资产290416.85元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产9118.62元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少27076.50元,其中固定资产减少8708.36元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额72529.50元,其中:政府采购货物支出72529.50元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额72529.50元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。



附件【石屏县医疗保障局2025年度部门决算公开表格.xlsx