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  • 2025年
  • 索引号
    spxmzzjj/2026-00001
  • 发布机构
    石屏县民族宗教局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-13
  • 时效性
    有效

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局)

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局)2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

工作的意见和建议,检查和督促全县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调全县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和州委统战部全面反映统一战线工作的开展情况,提出开展统战一战线工作。协助州委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训、组织和协调。开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系石屏县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊。负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外关工作人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局)内设办公室、干部股、台湾工作办公室、侨务办公室、信息中心。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局),其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的:公务员13人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化思想政治引领,凝聚共识根基。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,通过县委常委会、县委理论学习中心组、举办统战系统专题学习等形式,组织统战干部和统战成员深入学习贯彻党的二十大,二十届三中、四中全会精神,习近平总书记关于加强和改进党的统一战线工作的重要思想、民族宗教工作重要论述及考察云南重要讲话精神。进一步凝聚人心、汇聚力量,提升干部素质。

2.促进民营经济“两个健康”发展。一是深化政治理论武装。组织民营经济人士传达学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神及考察云南重要讲话精神。二是加强理想信念教育。充分利用省级民营经济人士理想信念教育基地一“石屏铁路博物馆”,深入开展民营经济人士理想信念教育。2025年组织民营经济人士开展清明祭扫、弘扬“屏商精神”等理想信念教育活动共8次218人次,民营经济代表人士理想信念教育覆盖率100%。三是持续开展“政企面对面”活动,今年以来开展活动7期,累计参加活动企业47家。

3.推进党外知识分子和新的社会阶层人士工作。一是强化理论武装。通过专题培训、座谈会等开展学习活动5次,实现理论学习常态化。二是深化实践教育。组织党外人士和新阶人士赴烈士陵园、博物馆等开展理想信念教育4次,在传承文化中筑牢思想根基。三是健全培育机制。进一步完善党外干部数据库,选派3名领导参加党外中青年干部培训班,积极配合州委统战部开展党外优秀年轻干部队伍建设情况调研,推荐党外优秀正科级干部4人,党外优秀副科级干部6人。四是拓宽新阶工作思路。加强新阶层人士统战工作实践创新基地建设,今年以来,共组织新阶人士开展调研活动4次,开展高考生志愿填报培训等社会服务活动7次,县新联会召开会员大会1次。报送寻美信息310条,其中寻美红河转载55条,寻美云南转载13条。

4.扎实开展港澳台侨和海外统战工作。一是健全完善港澳台侨基础信息数据库,完善“县一乡一村(社区”三级侨务工作网络,将归侨、海外华侨华人、侨眷及港澳台同胞及眷属,全部纳入8个乡镇、43个村(社区)属地网格和侨联网格管理。二是组织归侨侨眷、港澳台和海外统战代表人士开展清明祭扫、义务植树、异龙湖清河行动等活动,传承红色基因,传递爱湖护湖理念。三是依托传统节日开展“暖侨助侨”系列活动,春节、中秋期间走访慰问归侨、困难侨眷及台胞台属7人次,发放慰问金及物资2100元。四是深入开展“四送”行动,在台胞台属居住社区开展法律宣传活动,印制发放法制宣传手册和宣传袋共计1500余份。五是深化“检侨合作”机制,依托“检侨法律服务站”,为侨界群众提供政策解读、纠纷调解、法律咨询等服务,通过社区宣讲、线上推送等形式开展侨法宣传10余场次,发放材料2000余份。六是积极配合台湾网络新媒体人到石屏开展第三届“情牵两岸·滇台同行”云南红河州采访活动!


第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门25年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局)2025年度收入合计4914747.77元。其中:财政拨款收入4914747.77元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少459563.04元,下降8.55%。其中:财政拨款收入减少459563.04元,下降8.55%;上级补助收入0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加0.00元,增长0%。主要原因是2025年减少统战专项资金项目159960元,2025年民族专项目经费150000元。2025年华侨经费170000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局)2025年度支出合计4914747.77元。其中:基本支出4281742.06元,占总支出的87.12%;项目支出633005.71元,占总支出的12.88%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少459563.04元,下降8.55%。其中:基本支出减少440168.19元,下降9.32%;项目支出减少19394.85元,下降2.97%;上缴上级支出减少0.00元,下降0%;经营支出减少0.00元,下降0%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0%。主要原因是2025年减少统战专项资金项目159960元,2025年民族专项目经费150000元。2025年华侨经费170000元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4281742.06元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4029508.50元,占基本支出的94.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252233.56元,占基本支出的5.89%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出633005.71元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

民族工作专项项目经费155346.50元,主要用于开展民族团结工作。

统战事务项目经费387999.21元,主要用于夯实统战工作基础,推进机制建设,健全完善基层统战工作“四个体系”建设,确保统战领域安全稳定。

农林水乡村振兴项目经费80000.00元,主要用于围绕凝聚统战力量、服务乡村发展开展。

资源勘探工业信息等经费9660元,主要用于单位专用固定资产设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局)2025年度一般公共预算财政拨款支出4914747.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少459563.04元,下降8.55%,完成年初预算的101.88%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出3722258.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%,完成年初预算的113.19%。主要用于在职人员工资福利支出及日常商品和服务支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动,基本工资及津补贴调增。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业(类)支出400245.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%,完成年初预算的46.76%。主要用于退休人员退休费用、在职人员基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动导致养老保险费用的增减。

9.卫生健康(类)支出384772.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,完成年初预算的106.57%。主要用于在职职工医疗保险缴费和医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动导致职工医疗保险缴费和医疗补助费用的增减。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

12.农林水(类)支出80000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出;造成预决算差异的主要原因是县级追加用于支持乡村振兴民族团结项目。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出9660.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的%。主要用于单位专用固定资产设备购置;造成预决算差异的主要原因是年中根据工作需要单位购置专用固定资产设备,年初无预算安排。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

19.住房保障(类)支出317811.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的99.76%。主要用于在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动导致在职人员住房公积金支出费用增减。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元,决算为3065.00元,完成年初预算的25.54%;支出决算较上年减少15835.00元,下降83.78%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为12000.00元,决算为3065.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的25.54%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,增长;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算较上年减少15835.00元,下降83.78%;具体是国内接待费支出决算3065.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少15835.00元,下降83.78%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元,支出决算为3065.00元,完成年初预算的25.54%,支出决算较上年减少15835.00元,下降83.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为12000.00元,决算为3065.00元,完成年初预算的25.54%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门严格按预算执行,厉行节约,减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算减少15835.00元,下降83.78%,具体是国内接待费支出决算3065.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少15835.00元,下降83.78%,国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门严格按预算执行,厉行节约,减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次47人(其中:外事接待人次0人)。主要用于来自省、州级民主党派及相关部门分批到石屏检查指导工作发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局)2025年机关运行经费支出252233.56元,比上年减少43053.32元,下降14.58%,主要原因是部门严格按预算执行,厉行节约,减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关运行,办公费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局)资产总额436008.04元,其中,流动资产2002137.22元,固定资产224145.86元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产9724.96元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加26110元,其中固定资产增加26110元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额16150.00元,其中:政府采购货物支出16150.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



附件【中国共产党石屏县委员会统一战线工作部(石屏县民族宗教事务局) .xlsx