- 2025年
-
索引号spxrmzfbgs/2026-00091
-
发布机构石屏县人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2026-08-18
-
时效性有效
中国共产党石屏县纪律检查委员会2025年度部门决算
中国共产党石屏县纪律检查委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中共石屏县纪律检查委员会与石屏县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪律检查、国家监察两项职能。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构,对县委负责并报告工作。
县纪委县监委的主要职责是:
(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党委(党组),各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定我县相关规范性文件。
(七)在州纪委州监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(八)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构负责人,乡镇纪委书记、副书记的提名、考察等干部人事工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
(九)完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置34个内设机构,包括:办公室等9个综合科室、第一纪检监察室等10个纪检监察室、驻县委办纪检监察组等9个派驻(出)机构,县委巡察办等6个巡察机构。
县纪委县监察委设34个内设机构:其中,机关部室19个:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室,第一至第十纪检监察室。派驻(出)机构9个:驻县委办纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、县委县直机关纪检监察工作委员会、驻县教育体育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县法院纪检监察组、驻县检察院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。巡察机构6个:县委巡察办、巡察信息服务中心、县委第一至第四巡察组。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的:公务员93人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人(离休0人,退休21人)。年末遗属6人。
车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。
三、重点工作概述
1.强化政治引领,筑牢忠诚根基,始终把牢正确政治方向。县纪委监委班子始终坚持把党的政治建设摆在首位,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一是持续深化理论武装,筑牢“两个维护”思想根基。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,严格落实“第一议题”制度,通过纪委常委会会议领学、理论学习中心组研学、专题读书班深学、支部“三会一课”促学等多种形式,系统学习《习近平谈治国理政》第四卷、第五卷及习近平总书记关于党的自我革命的重要思想、关于全面从严治党的重要论述等。班子成员带头交流研讨,全年组织理论学习中心组集中学习10次,专题研讨9次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,坚持以学促干、注重结合融合,一体推进学查改,推动党员干部作风持续向好。二是严明政治纪律规矩,严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,班子成员带头落实双重组织生活、民主生活会、谈心谈话等制度,严肃认真开展批评和自我批评。坚决贯彻执行民主集中制,“三重一大”事项均由集体研究决定,班子整体功能得到有效发挥。严格落实意识形态风险,加强阵地建设和管理,牢牢掌握意识形态工作主动权。三是扛牢政治监督责任,推动巡视巡察整改落地见效。将督促落实各级巡视巡察反馈问题整改作为践行“两个维护”的具体行动,切实履行巡视巡察整改监督责任。对上级巡视巡察反馈我县的问题,开展派单监督,确保问题清仓见底、整改到位。
2.聚焦主责主业,忠诚履职尽责,推动纪检监察工作高质量发展。县纪委监委班子紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署,以及省、州、县党委重点工作安排,具体化、精准化、常态化开展政治监督。一是围绕异龙湖各级各类反馈问题整改,《异龙湖保护管理条例》及其实施办法落实情况等方面,持续加强政治监督,推动异龙湖保护治理实现全年脱劣目标。二是精准有效开展日常监督。加强对“一把手”和领导班子的监督,严格执行《县纪委书记同下级“一把手”谈话工作办法》,年内开展廉政谈话134人次,组织“一把手”述责述廉72人次,督促“关键少数”严于律己、严负其责、严管所辖。三是持之以恒正风肃纪。紧盯享乐主义、奢靡之风隐形变异问题,重点纠治形式主义、官僚主义。围绕落实“过紧日子”要求、优化营商环境、减轻基层负担等,开展专项监督检查。四是保持反腐高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚持受贿行贿一起查。聚焦权力集中、资金密集、资源富集的重点领域和关键环节,深挖细查腐败问题。五是坚决整治群众身边不正之风和腐败问题。将整治群众身边不正之风和腐败问题作为重中之重,深入开展乡村振兴、教育医疗、养老社保、生态环保、农村集体“三资”管理、殡葬服务等民生领域专项整治。
3.服务中心大局,强化专项监督,保障重大决策部署落实。自觉将纪检监察工作置于全县发展大局中谋划推进,发挥监督保障执行、促进完善发展作用。一是主动融入和服务“抓经济转作风下基层解难题促发展”专项行动。紧紧围绕县委中心工作,班子成员带头深入企业、项目、乡村一线,聚焦政策落实、行政审批、要素保障、政务服务等环节,着力发现和纠治影响营商环境的堵点痛点难点问题及干部作风顽疾,推动解决规范招商和项目实施领域问题。二是强化安全生产履职情况监督。深刻汲取各类安全生产事故教训,立足“监督的再监督”定位,通过参加或列席安全生产会议、查阅资料、现场检查、暗访抽查等方式,督促应急、住建、交通、市监等部门履行监管责任,压实乡镇属地责任和企业主体责任。
4.深化法治建设,提升治理效能,推进纪检监察工作规范化法治化正规化。坚决履行推进法治建设责任,带头尊法学法守法用法。一是带头学习贯彻法治思想。将法治思想纳入班子学习和干部教育培训重要内容,集中组织专题学习《监察法》《监察法实施条例》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规3次,不断提升运用法治思维和法治方式开展工作的能力。二是严格依法履职用权。严格执行监督执纪执法工作规则、规定,完善内控机制,规范监督检查、审查调查、案件审理、涉案财物管理等工作流程,各类业务知识培训10期,开展消防应急演练1次,培训人员543人次。开展全覆盖式办案安全监督检查,严守办案安全底线,发现并督促整改安全文明办案、措施使用、涉案财物管理等各类问题。建立健全“公检法纪”协作机制,在线索移交、措施使用、案件移送等方面顺畅衔接,促进纪法贯通、法法衔接。三是创新工作方法。探索双语巡察模式,采取“彝汉”结合的巡察编组,破解沟通瓶颈,推动“政治监督”扩面增效,年内开展3轮巡察,探索同步案件复盘与庭审旁听,促进纪法衔接,提高案件质效。
5.加强自身建设,锻造过硬铁军,永葆忠诚干净担当政治本色。始终坚持打铁必须自身硬,以更高标准、更严要求加强自身建设。一是提升专业能力素养。围绕纪检监察业务,组织开展全员培训、跟班学习、实战练兵。制定干部教育培训计划。实行全员办案机制,抽调29人参与办案工作。二是强化内部监督管理。严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》,自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督。坚决防治“灯下黑”。三是优化干部队伍建设。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,配合完成9名科级干部考察任用。推动配备35岁左右班子成员1名、易地交流任职纪委副书记1名。加大干部轮岗交流力度,对8名干部进行岗位调整,从外单位交流任用2人,选派1名干部到上级机关挂职锻炼。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党石屏县纪律检查委员会2025年度收入合计22126556.95元。其中:财政拨款收入22126536.05元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入20.90元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加791695.05元,增长3.71%。其中:财政拨款收入增加791712.40元,增长3.71%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入; 无附属单位上缴收入;其他收入减少17.35元,下降45.36%。主要原因是:新增1名在职人员和2名退休人员,人员经费与日常公用经费增加;其他收入为收支户利息收入,收支户本金减少利息随之减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党石屏县纪律检查委员会2025年度支出合计22126536.05元。其中:基本支出18929829.35元,占总支出的85.55%;项目支出3196706.70元,占总支出的14.45%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加791712.40元,增长3.71%。其中:基本支出增加732445.10元,增长4.03%;项目支出增加59267.30元,增长1.89%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。增长主要原因是:基本支出增长是新增1名在职人员和2名退休人员,人员经费与日常公用经费增加;项目支出增长:一是遗属生活补助费本年列入项目支出;二是本年有谈话室修缮费;三是“三化”建设要求增加相应的办公设备,办公设备购置费比上年有所增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党石屏县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18929829.35元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17048575.03元,占基本支出的90.06%;办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等公用经费1881254.32元,占基本支出的9.94%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党石屏县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3196706.70元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
石财预〔2025〕1号石屏县纪委县委巡察工作经费,支出200000.00元,主要用于对县委管理的乡镇、部门、企事业单位党组织进行巡察监督办公费、巡察人员差旅费支出;
石财预调整〔2025〕3号非税收入返回工作经费,支出2870077.70元,主要用于审查调查工作办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等支出;
石财预调整〔2025〕15号补助乡村振兴专项资金,支出50000.00元,主要用于支付乡镇乡村振兴办公费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党石屏县纪律检查委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出22126536.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加791712.40元,增长3.71%,完成年初预算的118.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出17473603.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.97%,完成年初预算的127.26%。2011101款行政运行支出16866635.09元,主要用于行政人员工资、办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置、公车运行维护费等支出;2011104款大案要案查外支出76629.00元,主要用于办公设备购置、公务用车运行维护费;2011106款巡视工作支出200000.00元,主要用于办公费、差旅费支出;2011150款事业运行支出330339.04元,主要用于行政人员工资、差旅费;造成预决算差异的主要原因是:本年度比上年度新增1名在职人员,人员工资与日常公用经费增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1719179.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的73.94%。2080501款行政单位离退休支出300.00元,主要用于退休人员安家费支出;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1671635.68元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;2080801款死亡抚恤支出47244.00元,主要用于机关遗属补助支出;造成预决算差异的主要原因是:离退休人员退休金划拨人社局养老保险基金发放。
9.卫生健康(类)支出1528747.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的114.32%。2101101款行政单位医疗支出784764.74元,主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出;2101102款事业单位医疗支出20648.70元,主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出;2101103款公务员医疗补助支出483629.24元,主要用于公务员医疗补助缴费支出;2101199款其他行政事业单位医疗支出239704.56元,主要用于在职人员工伤保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是:本年度比上年度新增1名在职人员,缴纳费用增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1405006.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的105.61%。2210201款住房公积金支出1405006.00元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是:本年度比上年度新增1名在职人员,缴费增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元,决算为179220.00元,完成年初预算的89.61%;支出决算较上年减少168364.39元,下降48.44%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元,决算为162779.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.83%,完成年初预算的108.52%;公务接待费支出年初预算为50000.00元,决算为16441.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.17%,完成年初预算的32.88%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少178870.39元,下降52.35%;公务接待费支出决算较上年增加10506.00元,增长177.02%;具体是国内接待费支出决算16441.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加10506.00元,增长177.02%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元,支出决算为179220.00元,完成年初预算的71.69%,支出决算较上年减少168364.39元,下降48.44%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元,决算为162779.00元,完成年初预算的108.52%;公务接待费支出年初预算为100000.00元,决算为16441.00元,完成年初预算的16.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:有辆公务用车维修费用过高,暂停使用,年末无偿划拨给其他单位。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少178870.39元,下降52.35%;公务接待费支出决算增加10506.00元,增长177.02%,具体是国内接待费支出决算16441.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加10506.00元,增长177.02%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:有辆公务用车维修费用过高,暂停使用,年末无偿划拨给其他单位。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障查办案件、巡察、宣传培训、专项督查等相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于留置、跨区域办案、巡察工作、相关部门业务工作合作、交流、对全县各项工作开展监督检查等接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党石屏县纪律检查委员会2025年机关运行经费支出1881254.32元,比上年增加122891.01元,增长6.99%,主要原因是新增1名工作人员。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训、办公设备购置、公务用车运行维护费等保障机关正常运转的各项日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党石屏县纪律检查委员会资产总额11715907.35元,其中,流动资产9579242.87元,固定资产2136664.48元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产1705431.81元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10936886.94元,其中固定资产增加777919.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值271150.43元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额142519.00元,其中:政府采购货物支出55866.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出86653.00元。授予中小企业合同金额142519.00元,其中:授予小微企业合同金额87962.50元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表15。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入:收到的本级财政当年拨付资金。
其他收入:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是利息收入。
基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费支出;办公费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、委托业务费等日常公用经费。
项目支出:指为完成特定任务的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外专门批复的资金。
“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费,指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、办公设备购置费、委托业务费、公务用车运行费等支出。
附件【中国共产党石屏县纪律检查委员会2025年度部门决算公开(公开表).xlsx】
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
专题专栏
魅力石屏


滇公网安备 53252502000127号