- 2025年
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索引号spxwjj/2026-00043
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发布机构石屏县卫健局
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文号
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发布日期2026-08-19
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时效性有效
石屏县宝秀镇中心卫生院2025年度部门决算
石屏县宝秀镇中心卫生院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(1)基本医疗服务
提供常见病、多发病的诊疗服务,如内科、外科、妇科、儿科等疾病的诊断和治疗。开展急诊急救服务,对急危重症患者进行初步诊断和急救处理,并及时转诊。提供康复服务,帮助患者恢复健康。执行国家基本药物制度,确保药品安全、有效、合理使用。
(2)公共卫生服务
开展健康教育,普及卫生保健知识,提高居民健康素养。实施预防接种,落实国家免疫规划,保障儿童和成人的疫苗接种。管理传染病防治,及时发现、报告和处理传染病病例,参与疫情控制。开展慢性病管理,对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记、随访和健康指导。提供妇幼保健服务,包括孕产妇保健、儿童保健、产后访视等。对老年人、残疾人等重点人群进行健康管理。
(3)卫生管理与指导
负责辖区内村卫生室的业务管理和技术指导,提升基层医疗服务水平。协助开展卫生监督协管工作,如食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生等监督。推动乡村卫生服务一体化管理,实现行政、人员、业务、药品、财产等方面的统一管理。
(4)卫生行政管理
贯彻执行国家卫生法律法规,对辖区内相关行业进行监督管理。负责卫生信息统计、分析和上报,为卫生决策提供依据。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置16个内设机构,包括:内科、外科、中医康复科、口腔科、医技科、妇产科、药剂科、亚房子综合科、门诊输液室、财务科、感控科、公共卫生科、信息科、后勤保障科、医务科、医教科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员58人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员72人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人(离休0人,退休38人)。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆,在编实有车辆3辆,超编3辆。车辆主要用于保障单位职能履行,我单位目前现有3辆急救车,车辆主要用于院外急救、基本公共卫生服务下乡体检,家庭医生上门服务。
三、重点工作概述
(1)基本公共卫生服务:宝秀镇辖区内共有20个村委会,142个自然村,229个村民小组,总户数19936户53805人。2025年累计为辖区居民建立家庭健康档案纸质档案39549人次;制作了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料18种,全年发放宣传资料665800份,完成规范化电子档案数23739人次。开展健康知识讲座12次,参加群众887余人次。各村卫生室每2个月开展一次健康知识讲座,共计开展了6次讲座,参加群众2512余人次,开展主题健康宣教活动9次,受益人数2380人次。2025年出生179人,建卡179人,建卡率100%。单苗接种率达90%以上,乙肝疫苗首针及时接种率90%。累计2025年1月-11月接种疫苗:5436针次,其中非免规疫苗2139针次;免规疫苗3297针次。65岁及以上老年建档人数6678人,体检人数(完成体格检查)6558人,规范健康管理服务人数4992人,并按要求录入居民电子健康档案系统。高血压建档人数4122人,已管理的高血压患者人数4077人,规范管理人数3937人,规范管理96.57%。糖尿病建档人数993人,已管理的糖尿病患者数897人,规范管理人数809人,规范管理率96.1%。家庭医生签约19205人。
(2)医疗服务:2025年医疗收入预算收入9,622,748.75元。门诊就诊患者117842人次同比增长10.17%,住院为2980人次同比减少0.33%。成功开展胃镜、肠镜检查新技术服务使周边居民无外出即可享受更高水平的医疗服务,与上级医院建立紧密型医共体,实现专家每月坐诊、远程会诊常态化,让群众在家门口享受专家服务。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石屏县宝秀镇中心卫生院2025年度收入合计22,697,311.36元。其中:财政拨款收入13,063,903.64元,占总收入的57.56%;无上级补助收入;事业收入9,622,748.75元(含教育收费0.00元),占总收入的42.40%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入10,658.97元,占总收入的0.05%。
与上年相比,收入合计减少933,921.47元,下降3.95%。其中:财政拨款收入增加153,669.01元,增长1.19%;无上级补助收入;事业收入增减少1,094,799.43元,下降10.22%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加7,208.95元,增长208.95%。财政拨款增加的主要原因是人员工资调整,社保等缴费增加。事业收入较去年减少的主要原因是医保政策改革、基层优质医疗资源匮乏,辖区内外出务工人数增加,常住人口减少,药品耗材集采价格降低,总体收入降低。
二、支出决算情况说明
石屏县宝秀镇中心卫生院2025年度支出合计22,291,047.64元。其中:基本支出12,187,991.48元,占总支出的54.68%;项目支出10,103,056.16元,占总支出的45.32%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1,097,041.29元,下降4.69%。其中:基本支出减少74,294.54元,下降0.61%;项目支出减少1,022,746.75元,下降9.19%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。支出减少主要原因为事业收入减少,单位加强成本控制,优化支出,药品、耗材集中采购降低成本,推行节能降耗措施(水电、设备维护),减少行政开支,优化排班,控制人力成本。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障石屏县宝秀镇中心卫生院机构正常运转的日常支出12,187,991.48元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,136,399.88元,占基本支出的99.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,591.60元,占基本支出的0.42%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障石屏县宝秀镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,103,056.16元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2100302乡镇卫生院项目经费7,212,924.98元,主要用于保障基层卫生医疗正常开展的药品、耗材、劳务费、水电等办公费用及医疗设备购置支出。
2100408基本公共卫生服务项目经费2,481,662.18元,主要用于提供基本公共卫生服务发生的人员经费、水电、印刷费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石屏县宝秀镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出12,875,803.64元,占本年支出合计的57.76%。与上年相比减少34,430.99元,下降0.27%,完成年初预算的118.81%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,年初无此项预算.
2.外交(类)支出0.00元,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,132,828.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%,完成年初预算的54.58%.主要用于在岗人员养老保险缴纳、退休遗属补助发放及退休人员死亡抚恤;造成预决算差异的主要原因是年初预算包含退休人员由社保发放部分退休费,导致预决算差异较大。
9.卫生健康(类)支出10,970,644.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%,完成年初预算的137.00%。主要用于保障医疗事业履职的人员经费、药品、医用耗材、资产购置及各项日常水电、维修费等。造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生、重大公共卫生、贫困人口家庭医生签约服务项目支出根据工作量进行拨款,无法进行年初预算编制。
10.节能环保(类)支出0.00元,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出772,331.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%,完成年初预算的102.40%。造成预决算差异的主要原因是人员工资正常调整,缴费基数增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为83,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为20,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为83,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为20,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费支出由医疗收入支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
石屏县宝秀镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,石屏县宝秀镇中心卫生院资产总额58,540,912.97元,其中,流动资产6,737,611.60元,固定资产48,603,741.31元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程540,509.64元,无形资产2,659,050.42元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,430,801.71元,其中固定资产增加5,120,286.78元。处置房屋建筑物1505.45平方米,账面原值157,833.93元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额230,344.68元,其中:政府采购货物支出44,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出185,694.68元。授予中小企业合同金额107,084.68元,其中:授予小微企业合同金额107,084.68元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【石屏县宝秀镇中心卫生院2025年度部门决算公开附表.xlsx】
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