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  • 2025年
  • 索引号
    spxwjj/2026-00043
  • 发布机构
    石屏县卫健局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-19
  • 时效性
    有效

​石屏县卫生健康局2025年度部门决算

石屏县卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订卫生健康事业发展措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,编制卫生健康规划并组织实施;加强卫生健康人才队伍建设;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议;组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施,提出医疗服务价格的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行省州食品安全标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准;制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.落实计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,贯彻落实国家和省州人口与家庭发展有关政策。

9.指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订中医药发展规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作,提出中医药产业发展建议。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12.推进石屏大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担县爱国卫生运动委员会的日常工作,负责指导管理石屏县计划生育协会。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括:办公室、人事科、规划发展与信息化科、医政药政与中医健康产业科(药政药管科、中医科)、疾病预防控制与卫生应急科(卫生应急办公室)、基层卫生与妇幼健康科(妇幼健康项目科、项目办)、政策法规和体制改革科、人口监测与家庭发展科、宣传与科教科、保健科、思想政治科、防治艾滋病综合科(石屏县防治艾滋病工作委员会办公室)。

所属单位14个,分别是:石屏县卫生健康局(本级)、石屏县疾病预防控制中心、石屏县妇幼保健院、石屏县人民医院、石屏县中医医院、石屏县异龙镇卫生院、石屏县坝心镇中心卫生院、石屏县宝秀镇中心卫生院、石屏县龙朋镇中心卫生院、石屏县龙武镇卫生院、石屏县哨冲镇卫生院、石屏县牛街镇卫生院、石屏县大桥乡卫生院、石屏县新城乡卫生院。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共14个。分别是:

1.石屏县卫生健康局(本级)

2.石屏县疾病预防控制中心

3.石屏县妇幼保健院

4.石屏县人民医院

5.石屏县中医医院

6.石屏县异龙镇卫生院

7.石屏县坝心镇中心卫生院

8.石屏县宝秀镇中心卫生院

9.石屏县龙朋镇中心卫生院

10.石屏县龙武镇卫生院

11.石屏县哨冲镇卫生院

12.石屏县牛街镇卫生院

13.石屏县大桥乡卫生院

14.石屏县新城乡卫生院。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员689人。包括财政拨款开支经费的:公务员23人,参照公务员法管理人员8人,事业管理人员和专业技术人员627人,机关和事业工人31人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1176人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员1176人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员472人(离休0人,退休472人)。年末遗属12人。

车辆编制16辆,在编实有车辆16辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦党建引领,全力筑牢事业发展政治根基。一是落实主体责任。聚焦“党建引领促发展”这条主线,围绕“强组织、添活力、促发展”目标,形成“年初有部署,年中有督导,年末有考评”党建工作机制。二是深化理论武装。严格落实“第一议题”制度,用好理论学习中心组、“三会一课”等载体,深入学习习近平考察云南重要讲话精神、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》和《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》。三是强化纪律教育。深入贯彻中央八项规定精神学习教育,巩固党纪学习教育成果,常态化开展警示教育、廉政党课,上半年实现党组织书记、党务工作者轮训全覆盖,教育引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.狠抓项目建设,全力补齐医疗卫生服务短板。一是实施龙武镇卫生院慢性病诊疗专科建设,已完成人员队伍建设和药品配备,组织管理和临床服务基本达到建设标准,其余建设项目待上级资金到位后及时推进。实施坝心镇中心卫生院基层康复科建设,已完成业务用房改造、人员培训、设备配备等工作,基本达到验收标准。二是积极争取上海对口帮扶,推进异龙镇湖滨、宝塔,龙朋镇甸中、巴窝4个村卫生室中医阁建设。三是哨冲镇卫生院保障性租赁住房建设项目,已完成房屋主体部分施工,正在装饰装修,7月竣工验收投入使用。

3.积极开拓创新,全面深化医药卫生体制改革。一是统筹派驻8个专业9名医务人员到乡镇卫生院挂职院长或副院长,通过“传、帮、带、教”,指导基层卫生院医务人员开展诊疗工作。二是实施紧密型县域医共体城乡居民基本医疗保险基金打包付费,已完成第一二季度的医保资金打包付费。三是成立医共体基本公共卫生服务管理中心,将国家基本公共卫生服务项目资金打包给医共体组织实施。四是完成各成员单位的卫生专线网络搭建,正在规划村卫生室的专线网络搭建工作。

4.着力补齐短板,不断提升医疗卫生服务水平。一是持续巩固县医院急诊急救“五大中心”建设成果、临床服务“五大中心”完成省级现场验收;推进县人民医院2个州级临床重点专科(心血管内科、普外科)建设和1个薄弱专科(输血科)建设。二是依托县中医药适宜技术推广中心组织开展基层医务人员中医适宜技术培训,持续推进县中医医院3个省级中医特色专科(肛肠科、老年病科、心血管科)建设。三是落实好三级医院对口帮扶工作,红河州第三人民医院派驻5名帮扶专家帮扶县人民医院、玉溪市中医医院派驻2名专家帮扶县中医医院。四是全面加大卫生监督执法力度。

5.紧盯民生需求,持续推进重点人群健康服务。一是做好家庭医生签约服务。组建家庭医生签约服务团队223个,完成签约15.77万人,签约率61.34%。高血压、糖尿病、65岁以上老年人签约率分别为98.37%、97.21%、94.47%;孕产妇、0-6岁儿童、肺结核、重精签约率均在80%以上。全人群完成履约43.91万人次。二是生育政策措施落地落实。细化“三孩”政策相关配套服务措施,完善孕产妇和新生儿危急重症转诊、救治网络,提升孕产妇和新生儿危急重症救治能力。三是提升老年医疗服务水平。目前,医疗机构为老年人提供挂号就医等便利服务绿色通道比例达100%,二级综合性医院设立老年医学科的比例达100%,全县综合性医院和基层医疗机构100%完成老年友善医疗机构创建。

6.紧盯安全生产,全面抓实疾病预防控制工作。一是构建多层级突发公共卫生事件监测体系,完善传染病监测哨点布局和信息直报系统。二是抓好安全生产工作。印发《石屏县卫生健康局应对一般及以上地震灾害快速反应工作方案》《石屏县卫生健康局应对地震灾害时医院快速腾空救治床位工作方案》《石屏县卫生健康局安全生产工作领导小组工作规则》《石屏县卫生健康局领导班子成员安全生产工作职责分工》等多个文件,明确责任分工,确保工作有序推进。

7.健全工作机制,全面实施人才兴医战略。一是深入贯彻落实《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》文件精神,优化公立医院人事管理制度,盘活医疗机构人力资源,优化医疗专业队伍结构,促进紧密型县域医疗卫生共同体建设与发展。三是建立医共体人才下沉长效机制,县级医院定期选派骨干医生到基层成员单位坐诊,带教、开展手术等,提升基层医疗服务能力。

8.强化宣传教育,全面推进新时代爱国卫生运动。一是推进爱国卫生运动。深化拓展第一、二轮爱国卫生“7个专项行动”成果,通过开展常态化爱国卫生大扫除活动,实施“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”爱国卫生第三轮“7个专项行动”工作,持续巩固健康县城建设成果,推动城乡人居环境提升,积极推进国家卫生城镇创建工作。二是强化健康教育。围绕第37个爱国卫生月集中开展健康科普宣传活动。同时,利用石屏新闻、魅力石屏、石屏卫生健康公众号等多种形式,积极向群众宣传爱国卫生运动、除“四害”、传染病防治、健康素养66条合理膳食、控烟限酒等知识,倡导市民践行文明健康生活方式,积极参与爱国卫生运动和健康中国行动,共建共享健康生活。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

石屏县卫生健康局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县卫生健康局2025年度收入合计601251793.27元。其中:财政拨款收入154065728.58元,占总收入的25.62%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入318725428.02元(含教育收费0.00元),占总收入的53.01%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入128460636.67元,占总收入的21.37%。

与上年相比,收入合计增加112255947.78元,增长22.96%。其中:财政拨款收入增加20640838.09元,增长15.47%;事业收入减少7871944.30元,增下降2.41%;其他收入增加99487053.99元,增长343.37%。主要原因是:为推进卫生健康事业高质量发展和中央育儿补贴政策出台,加大补助资金投入;医疗卫生机构事业收入受医疗服务水平、医保政策等因素影响,收入下降;加大县级公立医院债务化解资金投入,其他收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县卫生健康局2025年度支出合计582287067.49元。其中:基本支出210564041.89元,占总支出的36.16%;项目支出371723025.60元,占总支出的63.84%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加93240415.07元,增长19.07%。其中:基本支出减少416293.29元,下降0.20%;项目支出增加93656708.36元,增长33.68%。主要原因是:为推进卫生健康事业高质量发展和中央育儿补贴政策,加大项目资金支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障石屏县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210564041.89元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出209774976.53元,占基本支出的99.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费789065.36元,占基本支出的0.37%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障石屏县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出371723025.60元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费22552353.98元,主要用于促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

国家基本药物制度补助项目经费3951474.90元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革。

脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务5354.00元,主要用于为脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭提供家庭医生签约服务。

乡村医生生活补助项目180000.00元,主要用于乡村医生生活补助。

计划生育家庭奖励及扶助、生育支持项目、国家育儿补贴经费28726866.00元,主要用于国家统一实施的农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、我省实施的计划生育家庭奖学金补助、计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保缴费补助、失独家庭一次性抚慰金、一次性生育补贴、育儿补助、国家育儿补贴等。

重大传染病防控项目经费2602470.23元,主要用于纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫,艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控,精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索、疾病及危害因素监测等全国性或跨区域的重大疾病防控内容。

公立医院改革、卫生健康高质量发展及医疗服务与保障能力提升项目3705967.15元,主要用于重点支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展及其他医改相关工作。

医疗卫生单位机构运转经费309998539.34元,主要用于县级公立医疗卫生单位、基层医疗卫生机构日常运转,全面落实基本医疗服务、基本公共卫生服务、应急医疗保障等法定职能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出153799328.58元,占本年支出合计的26.41%。与上年相比增加20374438.09元,增长15.27%,完成年初预算的153.71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)无支出,年初无此项预算。

2.外交(类)无支出,年初无此项预算。

3.国防(类)无支出,年初无此项预算。

4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。

5.教育(类)无支出,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出155203.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于科普活动支出;造成预决算差异的主要原因是县科协分配至石屏县人民医院的科普活动支出,项目的立项和预算未在本部门。

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出14530365.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%,完成年初预算的53.31%。主要用于机关事业单位退休人员经费,基本养老保险、职业年金缴费支出、遗属补助等;造成预决算差异的主要原因是机关事业单位退休人员纳入养老保险基金发放养老金,实际支出未在本部门。。

9.卫生健康(类)支出133676941.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%,完成年初预算的197.89%。主要用于卫生健康行政部门及下属医疗卫生单位人员经费、公用经费和项目经费支出;造成预决算差异的主要原因是上级下达的项目经费支出卫生健康支出未纳入县级年初预算。

10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。

12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。

13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。

16.金融(类)无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出5399058.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的102.83%。主要用于卫生健康行政部门及下属医疗卫生单位公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员退休、调动或入职。

20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。

23.其他(类)无支出,年初无此项预算。

24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。

25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为759996.00元,决算为137046.00元,完成年初预算的18.03%;支出决算较上年减少51849.24元,下降27.45%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为499526.00元,决算为134002.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.78%,完成年初预算的26.83%;公务接待费支出年初预算为260470.00元,决算为3044.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.22%,完成年初预算的1.17%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少48102.24元,下降26.41%;公务接待费支出决算较上年减少3747.00元,下降55.18%;具体是国内接待费支出决算3044.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3747.00元,下降55.18%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为776496.00元,支出决算为137046.00元,完成年初预算的17.65%,支出决算较上年减少51849.24元,下降27.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为516026.00元,决算为134002.00元,完成年初预算的25.97%;公务接待费支出年初预算为260470.00元,决算为3044.00元,完成年初预算的1.17%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门认真落实中央关于厉行节约、过紧日子的各项要求,进一步减少公务接待费和公务用车运行维护费开支,从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少48102.24元,下降26.41%;公务接待费支出决算减少3747.00元,下降55.18%,具体是国内接待费支出决算3044.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3747.00元,下降55.18%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是卫生健康工作稳步发展,检查、督导等工作减少,“三公”经费下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于重大传染病防控、基本公共卫生服务项目、家庭医生签约等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生健康工作督导、检查等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县卫生健康局2025年机关运行经费支出342578.80元,比上年减少174061.68元,下降33.69%,主要原因是本部门下属参公管理事业单位石屏县卫生健康综合监督执法局并入事业单位石屏县疾病预防控制中心,人员变动,公用经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于日常办公开支,如办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,石屏县卫生健康局资产总额720885870.31元,其中,流动资产196034549.67元,固定资产335251714.12元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程168635048.28元,无形资产18234491.59元(净值),其他资产2730066.65元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加39105497.64元,其中固定资产增加24343627.04元。处置房屋建筑物1505.45平方米,账面原值157833.93元;处置车辆2辆,账面原值349000.00元;报废报损资产162项,账面原值2113374.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋3911.75平方米,账面原值2998717.2元,实现资产使用收入70917.5元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额23203409.36元,其中:政府采购货物支出12578251.76元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10625157.60元。授予中小企业合同金额4260169.44元,其中:授予小微企业合同金额4175445.48元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



附件【石屏县卫生健康局.xlsx