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  • 2025年
  • 索引号
    spxscz/2026-00002
  • 发布机构
    石屏县哨冲镇
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-19
  • 时效性
    有效

石屏县哨冲镇2025年度部门决算

石屏县哨冲镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

石屏县哨冲镇人民政府是乡镇汇总录入户,其主要职能是:(1)承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责,负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。(2)承担党的基层组织建设管理,具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责,负责工会、共青团、妇联的日常工作。(3)承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。(4)承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。(5)宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究,做好贫困状况监测和扶贫统计工作,实施扶贫项目。(6)承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。(7)承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。(8)承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。(9)承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。(10)承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。(11)承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。(12)承担编制镇财政预决算职责;负责惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监督;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:哨冲镇人民政府、哨冲镇农业农村发展和财务服务中心、哨冲镇党群服务中心、哨冲镇综合行政执法队。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是:

1.哨冲镇人民政府

2.哨冲镇农业农村发展和财务服务中心

3.哨冲镇党群服务中心

4.哨冲镇综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的:公务员30人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员49人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人(离休0人,退休18人)。年末遗属6人。

车辆编制11辆,在编实有车辆10辆。

三、重点工作概述

2025年,是深入贯彻党的二十届四中全会精神、锚定高质量发展首要任务、深化新发展格局构建的关键一年。一年来,在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的依法监督支持下,全镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作部署与县委“333”工作要求,充分凝聚全镇干部群众的智慧与力量,坚决贯彻绿色高质量发展理念,始终坚守稳中求进工作总基调,围绕镇党委“产业优化强支柱、振兴乡村惠民生、花腰文化新哨冲、党建引领全发展”工作思路,团结带领全镇各族人民群众有力推动经济实现平稳向好增长、产业发展迈向提质增效、社会大局保持和谐稳定、生态环境持续优化提升。累计完成公共预算支出3194.82万元,其中:一般公共预算支出2457.84万元,政府性基金支出736.52万元。

一年来,重点做了6个方面工作:

(一)聚焦产业融合发展,乡村振兴扎实迈进

夯实农业发展基础。聚焦“4+4”产业矩阵(白萝卜、甘蓝、畜禽、务工4个亿元级产业,烤烟、花椒、中药材、文旅4个千万元级产业),打响“高原彝山红花椒、万亩甜脆白萝卜、金黄麦浪哨香面、密林深处跑步鸡”等地方土特产品牌,擦亮“高原特色绿色食品产地”名片。实施“藏粮于地”战略,推广冬小麦全程机械化种植,实现农业生产效率的全面提升,万亩麦田6年7次登上央视。

烤烟生产扎实推进。持续推进“2260”高端特色烟叶开发项目,全力以赴抓好烟叶提质增效,促进烤烟产业稳定有序发展。全年烟叶合同面积1.18万亩,收购烟叶3.56万担,均价达35.77元/公斤,上等烟比例75.72%,实现烟叶总产值6367余万元,税收1400余万元,同比增加9.8%。

拓展农文旅融合发展成效。结合哨冲区位优势和资源禀赋,打响文旅品牌,激发乡村振兴“市场新活力”,围绕《世界花腰彝·哨冲农文旅综合规划》,倾力打造拖竜黑——慕善——花腰风情小镇——雨能后——撒妈鲊旅游经济带,树立“山水林田处·彝居花腰情”的品牌形象;积极争取项目,着力打造拖竜黑生态康养、垄莫弄最美马缨花观赏点、竜黑万亩麦田网红打卡点、慕善花腰刺绣、撒妈鮓花腰舞龙、茶马古道等山水风光和民族风情体验区,不断擦亮“魅力花腰彝”金字招牌;持续打造田园观光、民宿体验等新业态,推动“农业+文旅”链条延伸,参加“石中蕴玉 屏开画卷 我在石屏等着你”2025跨年群星演唱会,“古韵新城 水墨石屏”2025春节传统民俗巡演等活动,进一步提升哨冲镇文旅品牌影响力。

(二)恪守为民服务初心,人民福祉稳步提升

社会保障兜底有力。扎实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责,落实社会救助政策,全年累计发放低保金288万元、惠及679户825人,发放特困人员供养金72人77万元,发放临时救助金80人13万元,,确保“应保尽保、应救尽救”;全面开展“三留守”人员排查和救助帮扶工作,根据分析研判,纳入最低生活保障对象的留守儿童3人,留守老人11人,发放高龄长寿补贴和经济困难老年人服务补贴628人3.1万余元,发放孤儿及事实无人抚养儿童救助金3人3.02万元。

提升群众精神文明建设。依托新时代文明志愿服务队,开展助老扶幼、环境整治等活动60余次,惠及群众2000余人次,将人居环境、关爱“一老一小”活动进一步提升;积极做好“红河好人”申报,通过实地了解情况,结合申报条件,挖掘5人素材,形成书面材料,并向广大群众宣讲“好人”事迹,让“好人”材料成为最好的教育材料;加大教育支持力度,全力营造尊师重教社会风尚,奖励优秀学生41名3.39万元。

就业创业持续深化。拓宽劳动力转移就业渠道,累计推动6939名农村劳动力实现转移就业(其中:脱贫劳动力2033人、非脱贫户劳动力4906人),有效助力农民增收致富;强化就业技能培训与政策宣传,开展职业技能培训3期,覆盖111人,同步发放就业创业宣传手册200余份,切实提升脱贫劳动力就业素质与市场竞争力;落实就业创业扶持政策,发放一次性交通补助667人47.13万元,解决就业后顾之忧,发放创业贷款300万元,为自主创业群众提供资金保障;开发乡村公益性岗位97个,重点吸纳三类监测对象9人、脱贫户88人,保障困难群体就业稳收。

(三)严把生态保护关口,和美乡村展露新姿

聚焦农村人居环境整治提升。加快推进厕所革命,全年完成户厕改造180个、建设美丽庭院320户,新购置钩背垃圾桶120只,广泛动员群众开展集中整治,实现全镇所有自然村达到农村人居环境1档标准8条要求;着力解决村庄“脏乱差”问题,保障全镇各自然村进村入户道路通畅,清理整治村寨道路两侧垃圾,绿化美化村庄闲置土地,积极引导群众保持庭院环境干净卫生,督促做好污水处理设施管护,畜禽粪污、秸秆、农田残膜等农业生产废弃物实现收集处理或资源化利用。

河(湖)长工作有力推进。紧扣“保障水安全、优化水资源、改善水环境”核心目标,扎实推进防汛抗旱、饮水安全、水利建设、河湖治理等重点工作,做好坝塘水库蓄水,目前镇域各水库坝塘蓄水量达到1511.27万方;组织开展集中“清河专项行动”12次,参与人员达1000余人次,对黄草坝水库、拖竜黑水库及大练庄河、甸中河哨冲段等进行拉网式清理,清除淤泥沙石、漂浮物及岸边垃圾100余吨,河道及水库周边环境面貌显著提升。

林业资源有效保护。加大野外火源管理,在防火戒严期等重点时段,设置重点林区、入山路口防火检查站4个,完成入山登记1320人次、86辆次,上报联户野外生产性用火67起,发出森林火险隐患整改通知书5份,收到森林火灾隐患整改报告5份,整改率100%;科学开展火灾风险隐患烧除8起,烧除1960公顷,有效降低森林火灾风险;强化资源林政管理,建立健全管护网络,配备生态护林员50人、镇专职护林员10人,实现重点区域管护全覆盖,签订天然林管护及补助协议52份,确保管护责任落实到人、到地块。

(四)织密防返贫保障网,民生底线愈发牢固

扎实开展防返贫动态监测工作。紧紧围绕“守底线、抓发展、促振兴”主线,以防止规模性返贫为底线任务,以促进农民增收为核心,以提升乡村治理能力和水平为支撑,全面推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。依托全国防返贫监测信息系统,累计接收并核实预警信息234条,核查完成率100%,经分析研判不存在返贫致贫风险农户;累计完成系统内信息数据核实与修改1500余条,提升了数据的真实性和可靠性,为精准决策提供了数据支撑。

持续巩固各项兜底保障政策。加强社会救助平台宣传应用,强化对农村低保、特困供养人员的动态管理,及时将符合条件的困难群众纳入监测,确保应保尽保、应救尽救、应帮尽帮。紧盯“一收入、两不愁、三保障及饮水安全”等核心指标,建立健全监测预警响应机制。通过“自主申报+干部排查+部门筛查”机制,全年新识别监测对象1户3人,通过针对性帮扶,实现风险消除24户91人,守住了不发生规模性返贫的底线。

落实教育就业金融帮扶。认真落实“雨露计划”补助政策,春季学期资助182人,发放补助资金35.9万元;秋季学期(第一批)资助82人,发放补助资金19.65万元,有效减轻了脱贫家庭子女就学负担;积极落实脱贫人口小额信贷政策,支持发展生产和经营。全年新增发放贷款124人,金额579万元;办理续贷20人,金额76万元,为脱贫群众发展产业提供了资金保障。

(五)主攻经济质效提升,发展态势稳中有进

全力推动项目攻坚。树牢“项目为王、落地为大、谋划为先、招商为要”理念,积极挖掘镇域新质生产力,力促全镇重点项目快落地、快投产、快达效。投资350万元,实施哨冲镇2025年落水洞村委会冷链仓储建设项目;投资195万元,实施红河州烟草公司捐赠项目;投资180万元,实施哨冲镇2025年哨冲村委会哨冲新村人居环境综合整治项目;投资90万元,实施哨冲镇哨冲村委会互助养老服务站建设项目;投资57万元,实施哨冲镇邑堵村委会曲左村、山后村农村公益事业财政奖补项目;投资50万元,实施哨冲镇拖龙黑森林资源管护站建设项目;投资30万元,实施哨冲镇2025年他达村委会旦气村民族旅游村寨旅游提升项目。此外,注重强化项目管理,建立健全监督机制,确保工程质量和资金使用效益,切实将每个项目打造成民心工程、精品工程。

持续壮大龙头带动。加快推进哨冲镇农业产业现代化发展步伐,重点扶持农业产业化龙头企业嘉泰彝蔬公司,投入建成现代化脱水蔬菜精深加工生产线,研发开袋即食萝卜产品,高标准建设农特产品展示展销中心和电商直播带货基地,通过线上线下融合发展的方式,全面加快哨冲特色农产品向商品化、市场化、品牌化转型升级,持续提升农产品加工转化率和附加值空间;创新实施“双绑”利益联结机制(龙头企业绑合作社、合作社绑农户),形成稳定的产销合作关系和利益分配机制,促进农户持续稳定增收;着力完善冷链物流基础设施网络建设,积极拓展对外贸易渠道,构建起“产地初加工+精深加工+冷链物流+跨境电商”的全产业链条,推动哨冲蔬菜实现国内国际两个市场优势互补、良性循环的发展格局。

强化节庆活动经济带动。成功举办乙巳蛇年“花腰彝乡·燃情哨冲”2025年彝族火把节系列活动,融合花腰舞龙、海菜腔、烟盒舞等非遗展演,让花腰彝文化在沉浸式体验中鲜活传承,进一步擦亮“中国民间文化艺术之乡”“世界花腰彝文化”名片,“线上+线下”宣传吸引游客量突破12万人次,特色市集上彝绣、野生菌、青绵羊等特产供不应求,民宿酒店节前即告爆满,餐饮消费激增,农特产品通过邮寄销往全国,实现“美丽生态”向“美丽经济”的有效转化。

(六)抓实风险防范化解,基层治理有序有力

推进镇村两级综治中心规范化建设。深刻学习领会综治中心建设是践行习近平法治思想,坚持和发扬新时代“枫桥经验”重要举措,投入12万元,按照“一村一策、因地制宜、务实管用、勤俭节约”的思路合理规范场所设施。制定《哨冲镇社会治安综合治理中心规范化建设及进驻工作方案》,实行政法单位常驻,相关单位轮驻的入驻工作机制,共同推动综治中心由“建起来”向“用起来”过渡。

武装工作稳中提质。高位推进2025年征兵工作,县征兵办下达我镇的征集任务数为9人。我镇应征报名人数为74人,最后向部队输送合格兵员9人,(其中:大学毕业生7人、大学在校生1人、高校新生1人),顺利完成本年度征集任务;落实各项优抚政策,为现役军人家属悬挂光荣牌7块,送立功受奖人员喜报8人次(其中:“三等功”1人,“四有”优秀士兵7人)。

做实防汛减灾工作。严格落实“1262”精细化预报和响应联动机制,加强防汛应急值守,做到有情况时第一时间发现、第一时间响应、第一时间处置。落实镇、村、组三级联防体系,充分发挥基层党组织和党员“两个作用”,组建30人“党员突击队”、50人“志愿服务队”,完善器具、车辆等物资储备,确保关键时期调得出、取得快、用得上。严密防范应对汛期强降水、单点暴雨可能引发的洪涝灾情和险情,加强日常河道清理科学设置避险点,规划撤离路线,确保隐患早发现、预警早传达、人员早到位、险情早处理。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县哨冲镇2025年度收入合计34541273.05元。其中:财政拨款收入31948176.76元,占总收入的92.49%;其他收入2593096.29元,占总收入的7.51%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比,收入合计增加825287.16元,增长2.5%。其中:财政拨款收入增加1440151.33元,增长4.72%;其他收入减少614864.17元,下降19.17%;主要原因是2025年州烟草捐赠项目资金减少。

二、支出决算情况说明

石屏县哨冲镇2025年度支出合计33508879.77元。其中:基本支出16022090.09元,占总支出的47.81%;项目支出17486789.68元,占总支出的52.19%;无上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加9197.28元,增加0.03%,其中: 基本支出增加496899.89 元, 增长 3.20%; 项目支出减少487702.61 元,下降2.71%;主要原因是 :涉农整合项目资金减少。

(一)基本支出情况

2025 年度用于保障石屏县哨冲镇机关、下属事业单位等机构正 常运转的日常支出 16022090.09 元。其中:基本工资、津贴补贴等 人员经费支出 15090612.05 元, 占基本支出的 94.19%; 办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 931478.04 元,占基本支出的5.81%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障石屏县哨冲镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17486789.68元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

石财预〔2025〕1号人大主席团工作经费50000元、石财预〔2025〕1号石屏县哨冲镇人大代表会议经费25080元、石财预〔2025〕1号人大代表活动经费57000元、红财行发〔2025〕27号2025年人大代表履职活动经费50000元,主要用于组织人大代表活动和人大主席团会议,受理人民群众的申诉和意见等事项。

石单位资金〔2025〕1号招商引资工作经费40518.62元,主要用于开展招商引资工作。

石单位资金〔2025〕1号2025年州烟草捐赠资金1560000元,主要用于巩固脱贫攻坚成效,推动乡村振兴,群众临时困难救助、村委会明白人带头人素质提升、人饮安全保障和人居环境改善提升。

石单位资金〔2025〕1号石屏县哨冲镇发白冲山风电场项目协调工作经费360000元,主要用于发白冲山风电场项目征地协调。

红财农发〔2025〕75号石屏县哨冲镇2025年哨冲新村人居环境综合整治项目资金1786000元,主要用于硬化哨冲新村村内道路,极大地提升项目区人居环境,改善村民的生产生活环境,消除群众雨季因土路出行带来的不便,提升群幸福感。

石财预调整〔2025〕1号2024年石屏县哨冲镇落水洞村委会阿嘎龙自然村农村公益事业财政奖补项目资金359664.1元,主要用于落水洞村委会阿嘎龙自然村村内道路硬化,道路边坡加固、路面砂石铺设,公共服务设施建设,人居环境整治等工程费用。

红财农发〔2024〕112号石屏县哨冲镇2025年他达村委会旦气村民族旅游村寨旅游提升项目专项资金300000元,主要用于完善项目基础设施,提升人居环境,加快民族村寨农文旅融合发展。

石财预调整〔2025〕1号2024年红河州石屏县哨冲镇撒妈鲊村委会大坡龙自然村农村公益事业财政奖补项目资金280000元,主要用于硬化村内道路,新修农田水利,改变项目村晴通雨阻现状,提升人居环境。

红财农发〔2024〕112号石屏县哨冲镇2025年落水洞村委会冷链仓储建设项目专项资金3496500元,主要用于新建冷链分拣车间和冷冻库房及厂区道路硬化,冷链专用设备购置、安装,供电、排水等公用系统工程配套。

红财农发〔2025〕51号石屏县2025年产业帮扶项目资金46200元,主要用于对全镇脱贫不稳定户28户、边缘易致贫户5户、突发严重困难户14户以及一般脱贫户中家庭人均纯收入在1万元以下的3户,且具备发展产业能力和意愿的帮扶对象进行技术、产业、主体带动帮扶,产业帮扶标准不超过1800元/户;对脱贫户及三类监测对象中具备发展产业能力和意愿的农户开展生产经营和劳动技能培训,培训费每人60元/天。有效巩固脱贫成果,接续帮扶全县低收入人口发展产业,增产增收。

红财农发〔2024〕104号红河州石屏县哨冲镇2025年邑堵村委会曲左村、山后村农村公益事业财政奖补项目(普惠)资金570000元,主要用于自然村村内道路硬化,道路边坡加固、路面砂石铺设,公共服务设施建设,人居环境整治等工程费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县哨冲镇2025年度一般公共预算财政拨款支出24578406.26元,占本年支出合计的73.35%。与上年相比减少3975068.17元,下降13.92%,完成年初预算的152.89%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8893838.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.19%,完成年初预算的106.22%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般行政管理事务等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出40000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的133.34%。主要用于民兵征集;造成预决算差异的主要原因是年初未列入哨冲镇武装部工作经费补助预算项目。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出150341.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%,完成年初预算的104.69%。主要用于科学技术(类)人员工资经费支出;造成预决算差异的主要原因是工资正常晋升。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出51950.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于文化站办公方面的支出。

8.社会保障和就业(类)支出1253465.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的73.56%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险、社会保障服务中心人员工资等方面支出的支出;造成预决算差异的主要原因是有人员退休,经费支出减少。

9.卫生健康(类)支出1149378.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的104.63%。主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗、计划生育事务等方面的支出;造成预决算差异的主要原因是新入职人员增加,经费支出增加。

10.节能环保(类)支出479707.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,年初无此项预算。主要用于支付护林员工资。

11.城乡社区(类)支出510.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出。

12.农林水(类)支出11351673.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.19%,完成年初预算的306.53%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等方面的支出;造成预决算差异的主要原因是年初未列入涉农整合项目资金预算项目。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出 70800.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于信创电脑采购的支出;造成预决算差异的是年初预算只做人员经费,其他项目类不列入预算项目。

15.商业服务业等(类)支出6000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于商业服务业等方面的支出;造成预决算差异的是年初预算只做人员经费,其他项目类不列入预算项目。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出 942240.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.83%,完成年初预算的 106.49%。主要用于住房公积金方面的支出;造成预决算差异的主要原因是上半年人员退休。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出 188500.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.77%,完成年初预算的 135.61%。主要用于应急物资购买方面的支出;造成预决算差异的主要原因是中央自然灾害(地质灾害)救灾资金未纳入年初预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公” 经费支出年初预算为 104000.00 元,决算为 133259.05 元,完成年初预算的 128.13%;支出决算较上年减少27546.52元,下降17.13%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为104000.00元,决算为133259.05元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%,完成年初预算的128.13% ;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少52411.51 元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加24864.99 元,增长22.94%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 133259.05 元,支出决算较上年减少27546.52 元,下降17.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为133259.05 元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于于年初预算数的主要原因是编制决算报表时将公务用车运行维护费年初预算数填写遗漏。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少52411.51元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加24864.99元,增长22.94%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生车辆购置业务,公务用车购置费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、森林防火、耕地流出问题排查整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县哨冲镇2025 年机关运行经费支出364162.76元,比上年 减少25633.56元,下降6.58%,主要原因是我镇严格执行中央八项规定精神,厉行节约,严控支出。单位机关运行经费主要用于会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,石屏县哨冲镇资产总额23451570.60元,其中,流动资产5118765.41元,固定资产14966450.45元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程3366354.74元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少483500.6元,其中固定资产减少2326163.57元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额6481855.05元,其中:政府采购货物支出89500.00元;政府采购工程支出6172096.00元;政府采购服务支出220259.05元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



附件【石屏县哨冲镇 (2025决算公开).xlsx